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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-85-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-671-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-671-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
51300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mantención y Montajes Industriales Marcelo Benjamí |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARCELO BENJAMIN
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R.U.T. |
76.134.047-6 |
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Sucursal |
Mantención y Montajes Industriales Marcelo Benjamí |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 10 | Unidad | SET DE RUEDAS Y ENCODER 42X19 mm. (NCI - RBT - 00618) (MFG#1218), O DE EQUIVALENTE CALIDAD. | SET DE RUEDAS Y ENCODER 42X19 mm. |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.