|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5067-894-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Materiales Electricos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ecuador 3555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
46302,506 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
instal electric chile |
|
Razón Social |
NILDA DEL CARMEN SALAZAR NORAMBUENA
|
|
R.U.T. |
8.134.091-9 |
|
Sucursal |
instal electric chile |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121635
| Rollos de cable | 1 | Unidad no definida | Compra de Rollos de cable electrico según Factura N°8116 | Compra de Rollos de cable electrico según Factura N°8116 |
$ 243.697,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 243.697
|
$ 243.697
|
|
|
Total Neto
|
$ 243.697
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.303
|
|
$ 290.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.