Orden de Compra. Nº5067-960-SE11 "Arriendo Dispensadores y suministro de agua vasos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-960-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Dispensadores y suministro de agua vasos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-195-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna Estación Central
Impuesto 15152,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Purificada B Y P Ltda.
Razón Social AGUA PURIFICADA BENDEK Y PEREZ LIMITADA
R.U.T. 76.038.196-9
Sucursal Agua Purificada B Y P Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Abastecimiento de agua25Unidad no definida Regulariza suministro de 20 botellones de 20 litros de agua purificada según Factura N°2690 y Factura 2545 suministro de 5 Botellones Regulariza suministro de 20 botellones de 20 litros de agua purificada según Factura N°2690 y Factura 2545 suministro de 5 Botellones $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
Tazas o vasos desechables domésticos3000Unidad no definidaRegulariza suministro de Vasos Termicos Factura 2690Regulariza suministro de Vasos Termicos Factura 2690 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 79.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.152
TOTAL OC $ 94.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.