Orden de Compra. Nº5069-1048-SE15 "INSUMOS GENERALES/ URINARIO,PORTA OBJETO/O.I.N°3949"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-1048-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES/ URINARIO,PORTA OBJETO/O.I.N°3949
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8588
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETE CARGO DEL HOSPITAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos50CajaPORTA OBJETO DE VIDRIO 26 X 76 X 1 MM C/BANDA Y BORDES ESMERILADOS CJ X 50 PORTA OBJETO DE VIDRIO 26 X 76 X 1 MM C/BANDA Y BORDES ESMERILADOS CJ X 50 FLETE CARGO HOSPITAL, AEREO , COORDINAR SRA. VALESKA EVENS, 0612293561-466 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
42141607
Orinales de enfermo para uso general20UnidadURINARIO PLASTICO CON TAPA URINARIO PLASTICO CON TAPA FLETE CARGO DEL HOSPITAL TERRESTRE, COORDINAR SRA. VALESKA EVENS, 061-2293561-466 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
Total Neto $ 45.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.588
TOTAL OC $ 53.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.