Orden de Compra. Nº5069-1702-SE17 "INSUMOS GENERALES MAYO/APOSITOS...(4825)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-1702-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MAYO/APOSITOS...(4825)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-36-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80579
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE AEREO CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos10CajaREMOVEDOR ADHESIVOS 21480  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42311526
Vendajes de apósitos5CajaAPOSITO TULL LAMINA 7.5 X 20 CURITY OIL EMULSION TULL CON PETROLATO 6113   $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
42311526
Vendajes de apósitos2CajaAPOSITO ALGINATO 10 x 10 CURASOB 9233  $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42311526
Vendajes de apósitos300UnidadAPOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO ESTERIL 15 X 20 CM IMPERMEABLE 6642 POLYSKIN II (EN CJ DE 10)  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000
Total Neto $ 424.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.579
TOTAL OC $ 504.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.