|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5069-200-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ID 5069-2-LP07; FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007. SOLICITUD Nº 80 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 1866. |
|
Proveniente de Licitación
|
5069-2-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
26125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HOSPIRA CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.236.180-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221503
| Cat. de Termodilucion 4 vias, Marca Hospira, 7Fr, 110cm, Heparinizado, Caja x 5und.Proced. USA | 5 | Unidad | Cat. de Termodilucion 4 vias, Marca Hospira, 7Fr, 110cm, Heparinizado, Caja x 5und.Proced. USA | Cateter termodilusión (swan ganz) 7 fr 4 vías |
$ 27.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 137.500
|
$ 137.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.125
|
|
$ 163.625
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.