Orden de Compra. Nº5069-2084-SE13 "INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (7202)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2084-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (7202)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80902
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano70CajaTERMOMETRO CLINICO MERCURIO PLANO 083057 x 12 UDS.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
41122407
Bisturíes de laboratorio3CajaHOJA BISTURI Nº 21 x 100 UDS.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
41122407
Bisturíes de laboratorio5CajaHOJA BISTURI Nº 10 x 100 UDS.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
41122407
Bisturíes de laboratorio3CajaHOJA BISTURI Nº 20 x 100 UDS.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
41122407
Bisturíes de laboratorio5CajaHOJA BISTURI Nº 11 x 100 UDS.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
42271709
Cánula médico nasal300UnidadSONDA PARA OXIGENO ADULTO DESECHABLE (NARICERA O BIGOTERA)   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso30CajaTELA ADHESIVA P/TRACCION Y FIJACION 5 CMS. ANCHO x 5 MTS. 834087 x 6 UDS.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona150CajaTOALLA CON ALCOHOL SOBRE MARCA HOME CARE x 200 UDS.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 425.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.902
TOTAL OC $ 506.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.