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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-210-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REEMPLAZA O/C 5069-188-SE07 POR UN MAYOR VALOR. ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007. SOLICITUD Nº 80 Y 84 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 1943.
NOTA: SONDA Nº8 P/PCTE. UCI PEDIATRICA, NICOLAS OYARZO A. |
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Proveniente de Licitación
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5069-2-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4237 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312004
| COD: 2148 removedor adhesivo para bebes caja x 100 unid USA | 1 | Caja | COD: 2148 removedor adhesivo para bebes caja x 100 unid USA | Removedor de adhesivos,(para no provocar lesiones en la piel de los bebés) |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.200
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42231701
| COD: 8884721252 SNG 100%silicona, de 109cms unitario USA | 1 | Unidad | COD: 8884721252 SNG 100%silicona, de 109cms unitario USA | 100% Silicona 8 FR |
$ 8.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.550
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$ 8.550
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42231701
| Tubos naso-gástricos | 1 | Unidad | Tubos naso-gástricos | SONDA NASOGASTRICA 100% SILICONA Nº 10 FR |
$ 8.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.550
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$ 8.550
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Total Neto
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$ 22.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.237
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$ 26.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.