Orden de Compra. Nº5069-210-SE07 "PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-210-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2007
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REEMPLAZA O/C 5069-188-SE07 POR UN MAYOR VALOR. ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007. SOLICITUD Nº 80 Y 84 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 1943. NOTA: SONDA Nº8 P/PCTE. UCI PEDIATRICA, NICOLAS OYARZO A.
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 4237
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312004
COD: 2148 removedor adhesivo para bebes caja x 100 unid USA1CajaCOD: 2148 removedor adhesivo para bebes caja x 100 unid USARemovedor de adhesivos,(para no provocar lesiones en la piel de los bebés) $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
42231701
COD: 8884721252 SNG 100%silicona, de 109cms unitario USA1UnidadCOD: 8884721252 SNG 100%silicona, de 109cms unitario USA100% Silicona 8 FR $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
42231701
Tubos naso-gástricos1UnidadTubos naso-gástricosSONDA NASOGASTRICA 100% SILICONA Nº 10 FR $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
Total Neto $ 22.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.237
TOTAL OC $ 26.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.