|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5069-2213-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS GENERALES AGOSTO/APOSITOS, (O.INº6973) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5069-36-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
“SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
115786 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FLETE | FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR |
|
|
Proveedor |
Comercial Kendall Chile Ltda |
|
Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
|
|
R.U.T. |
77.237.150-0 |
|
Sucursal |
Comercial Kendall Chile Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 10 | Caja | PROTECTOR PIEL (SENSIBLE) CJ x 50 SACHET 6560. CAJA x 50 | |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.000
|
$ 58.000
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 10 | Caja | REMOVEDOR ADHESIVOS 21480. CAJA x 100 | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 6 | Caja | APOSITO ALGINATO 10 x 20 CURASOB 9238 | |
$ 13.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.700
|
$ 83.700
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 4 | Caja | APOSITO ALGINATO 10 x 10 CURASOB 9233 | |
$ 13.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 10 | Caja | APOSITO TULL LAMINA 7.5 X 20 CURITY OIL EMULSION TULL CON PETROLATO 6113 | |
$ 11.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.200
|
$ 115.200
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 250 | Unidad | APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO ESTERIL 15 X 20 CM IMPERMEABLE 6642 POLYSKIN II | |
$ 830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 207.500
|
$ 207.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 609.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 115.786
|
|
$ 725.186
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.