Orden de Compra. Nº5069-2213-SE16 "INSUMOS GENERALES AGOSTO/APOSITOS, (O.INº6973)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2213-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES AGOSTO/APOSITOS, (O.INº6973)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-36-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 115786
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE  AEREO CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general10CajaPROTECTOR PIEL (SENSIBLE) CJ x 50 SACHET 6560. CAJA x 50  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general10CajaREMOVEDOR ADHESIVOS 21480. CAJA x 100  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general6CajaAPOSITO ALGINATO 10 x 20 CURASOB 9238  $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
42311505
Vendas o vendajes para uso general4CajaAPOSITO ALGINATO 10 x 10 CURASOB 9233  $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general10CajaAPOSITO TULL LAMINA 7.5 X 20 CURITY OIL EMULSION TULL CON PETROLATO 6113   $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
42311505
Vendas o vendajes para uso general250UnidadAPOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO ESTERIL 15 X 20 CM IMPERMEABLE 6642 POLYSKIN II  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500
Total Neto $ 609.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.786
TOTAL OC $ 725.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.