Orden de Compra. Nº5069-222-SE08 "INSUMOS GENERALES FEBRERO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-222-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES FEBRERO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 5069-2-CO08. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES FEBRERO 2008. SOLICITUD N° 67 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 1043.
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 8063,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312004
COD: 2148 removedor adhesivo para bebes caja x 100 unid USA2CajaCOD: 2148 removedor adhesivo para bebes caja x 100 unid USAREMOVEDOR DE ADHESIVOS x 100 UDS. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
42312201
COD: SL822 ACIDO POLIGLICOLICO, TRENZADO ABSORBIBLE 36ASOB USA1CajaCOD: SL822 ACIDO POLIGLICOLICO, TRENZADO ABSORBIBLE 36ASOB USAACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CUTICULAR AGUJA C13 1.9 cm 3/8 (tipo vicril) $ 32.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
Total Neto $ 42.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.064
TOTAL OC $ 50.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.