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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-224-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BANCO DE SANGRE ENERO/ TUBO VACUTAINER (746) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-48-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FLETE | FLETE AEREO CARGO HOSPITAL
(FAVOR COORDINAR RETIRO AL FONO 61 2293466 - 2293487)
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41115804
| Accesorios o suministros de analizadores de banco | 10 | Caja | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA PLASTICO 4 ML . CAJA x 50 | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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41115804
| Accesorios o suministros de analizadores de banco | 10 | Caja | TUBO VACUTAINER TAPA LILA 4 ML C/EDTA K3 PLASTICO.
CAJA x 50 | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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Total Neto
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$ 62.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.780
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$ 73.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.