Orden de Compra. Nº5069-2249-SE14 "INSUMOS GENERALES OCTUBRE (7288)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2249-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES OCTUBRE (7288)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-61-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 246002,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311513
Vendaje de gel12CajaAPOSITO TULL HIDROGEL LAMINA 10 x 10 GASA IMPREGNADA 6112 x 50 UDS.  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
42311524
Vendajes de petrolatum5CajaAPOSITO TULL LAMINA 7.5 x 20 CURITY OIL EMULSION TULL CON PETROLATO 6113 x 24  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
42311526
Vendajes de apósitos20CajaAPOSITO ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR NO ADHESIVA COPA 10 x 20 CMS. 55548 x 10 UDS.  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
42312004
Quita adhesivo o quita cola médicos4CajaREMOVEDOR DE ADHESIVOS 21480 x 100 UDS.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42312005
Adhesivos o colas para el cierre de piel5CajaPROTECTOR DE PIEL x 50 6560  $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas5CajaAPOSITO DE ALGINATO 10 x 20 CURASOB 9238 x 5 UDS.  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso20CajaTELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE Y MICROPOROSA LIBRE DE LATEX ADHESIVO HIPOALERGENICO DE ACRILATO EN CARRETE 5 CM ANCHO X 9.1 M LARGO x 6 UDS.  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42312201
Sutura2CajaCATGUT SIMPLE Nº 1 C/AGUJA S/C ATRAUM 35 MM (MATER) x 24 SOBRES   $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
42311506
Vendas o apósitos compresores10CajaAPOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO ESTERIL 15 X 20 CM IMPERMEABLE 6642 POLYSKIN II x 10 UDS.   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera3UnidadCATETER EPICUTANEO DOBLE LUMEN 1.9 FR C/INTRODUCTOR PEEL AWAY PARA NEONATOLOGIA   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera5UnidadCATETER EPICUTANEO 1.9 O 2 FR 40 CM PARA NEONATOLOGIA, DEBE INCLUIR BANDEJA CON ACCESORIOS   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 1.294.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.002
TOTAL OC $ 1.540.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.