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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-2259-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CURACIONES AVANZADAS AGOSTO/REMOVEDOR ADH (O.INº7089) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-36-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
5130 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FLETE | FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR |
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Proveedor |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312313
| Soluciones para la limpieza de heridas | 3 | Caja | REMOVEDOR ADHESIVOS 21480. CAJA x 100 | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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Total Neto
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$ 27.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.130
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$ 32.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.