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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-23-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS GENERALES ENERO/BAJA LENGUA (O.I N°258) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-50-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FLETE | FLETE TERRESTRE EXPRESS-CARGO PROVEEDOR |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 70 | Caja | BAJA LENGUA DESECHABLE 150MM LARGO x 20MM ANCHO x 2MM ALTO APROXIMADO SUPERFICIE Y BORDES PULIDOS. CAJA x 100 UDS. | |
$ 540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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Total Neto
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$ 37.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.182
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$ 44.982
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.