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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-237-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO INSUMOS PABELLON ENERO 2013. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-2-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
56905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Insumos Medicos Hospitalarios |
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Razón Social |
IMH S A
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R.U.T. |
78.083.940-6 |
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Sucursal |
Insumos Medicos Hospitalarios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294917
| Agujas endoscópicos de insuflación | 50 | Unidad | AGUJA VERESS 120MM | AGUJA VERESS 120MM |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.500
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$ 299.500
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Total Neto
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$ 299.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.905
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$ 356.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.