Orden de Compra. Nº5069-2494-SE14 "INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE (8096)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2494-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE (8096)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 136002
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE TERRESTRE EXPRESO CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos100CajaBAJA LENGUA DESECHABLE 150 MM LARGO x 20 MM ANCHO x 2 MM ALTO APROXIMADO SUPERFICIE Y BORDES PULIDOS x 100 UDS.   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona260CajaTOALLA CON ALCOHOL 3,5 CMS. x 3 CMS. 2 PLIEGUES. SOBRE CERRADO. x 200 UDS.  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.400 $ 283.400
53131613
Productos para el cuidado de la piel50CajaPARCHE REDONDO ADHESIVO 22 MM x 100 UDS.  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
42271709
Cánula médico nasal50UnidadSONDA PARA OXIGENO PEDIATRICA (NARICERA-BIGOTERA)  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
41104112
Contenedores de recogida de orina400UnidadBOLSA ORINA 2000 ML, LIBRE DE LATEX. GCU210403 2000 ML, GRADUADA DESDE 25 ML. TRANSPARENTE FRONTAL Y BLANCO PARTE POSTERIOR. CON SISTEMA ANTIREFLUJO, SISTEMA DE SUJECION FLEXIBLE. LONGITUD DEL TUBO DE 100 cms.   $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios300UnidadSONDA ASPIRACION 14 FR CON CONTROL SUCCION 40-50 CMS. LARGO 2-3 ORIFICIOS  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios300UnidadSONDA ASPIRACION 8 FR CON CONTROL SUCCION 40-50 CMS. LARGO 2-3 ORIFICIOS  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
42142702
Catéteres urinarios uretrales400UnidadSONDA FOLEY 1 CTE. CON BALON 2 VIAS 2 ORIFICIOS 14 FR 5-15 ML   $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
42142702
Catéteres urinarios uretrales200UnidadSONDA FOLEY 1 CTE. CON BALON 2 VIAS 2 ORIFICIOS 18 FR 5-15 ML   $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
42142702
Catéteres urinarios uretrales100UnidadSONDA FOLEY 1 CTE. CON BALON 2 VIAS 2 ORIFICIOS 16 FR 5-15 ML   $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
Total Neto $ 715.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.002
TOTAL OC $ 851.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.