Orden de Compra. Nº5069-252-SE09 "INSUMOS GENERALES FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna *
Impuesto 6526,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laura Care Ltda
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA
R.U.T. 78.634.170-1
Sucursal Laura Care Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Suministros de colección de ostomia1CajaBOLSA OSTOMIA NEONATAL x 15 UDS.BOLSA OSTOMIA NEONATAL x 15 UDS. $ 34.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.350 $ 34.350
Total Neto $ 34.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.526
TOTAL OC $ 40.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.