|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5069-2695-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INS. GRALES. NOVIEMBRE/KINESIOLOGIA/PARAFINA (8602 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5069-28-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
38000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FLETE | FLETE TERRESTRE EXPRESO CARGO PROVEEDOR
|
|
|
Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.550-1 |
|
Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12181503
| Parafinas | 5 | Bolsa | PARAFINA TERAPEUTICA DESODORIZADA SOLIDA EN BLOQUE x 5 KGS. | |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.000
|
|
$ 238.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.