Orden de Compra. Nº5069-2805-SE12 "INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE (7828)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2805-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE (7828)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80913,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231701
Tubos nasogástricos1CajaSONDA NASOGASTRICA 12 FR 100% SILICONA x 50 UDS.  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
42272004
Estiletes de intubación1CajaESTILETE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO x 10  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42312201
Sutura2CajaCATGUT SIMPLE Nº 1 CON AGUJA S/C ATRAUMATICA 35 MM (MATER) x 24  $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
42272221
Productos de humidificación del ventilador300UnidadSERVO HUMIDIFICADORES  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
42291620
Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios5UnidadTROCAR CON CANULA TORAXICA 24 FR  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42291620
Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios10UnidadTROCAR CON CANULA TORAXICA 28 FR  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 425.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.913
TOTAL OC $ 506.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.