Orden de Compra. Nº5069-2970-SE17 "PABELLON. AGOSTO. SOL. 259. 8295"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2970-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra PABELLON. AGOSTO. SOL. 259. 8295
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-16-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34  DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 364800
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETE FLETE TERRESTRE PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131502
Gorras para pacientes50Caja522-04212 GORRO ENFERMERA X 100 UDS.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42311506
Vendas o apósitos compresores40Caja005-02992 COMPRESA GASA HIDROFILA ESTERIL 45 X 45 CMS PQX5, HILO RADIOPACO (CODIGO REFERENCIA 065-04205)   $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000
31211903
Equipo para protección80Caja522-04227 MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES CON TIRAS x 50 UDS.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.800
TOTAL OC $ 2.284.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.