Orden de Compra. Nº5069-3270-SE15 "INSUMOS PARA ENERO 2016/TAPA,GEL,GASA,... (O.IN°10965)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-3270-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ENERO 2016/TAPA,GEL,GASA,... (O.IN°10965)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 113696
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general8CajaAPOSITO TRANSPARENTE C/ ADHESIVO ESTERIL 10 x 12 PERMEABLE. CAJA x 50  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general1CajaAPOSITO TRANSPARENTE C/ ADHESIVO ESTERIL 10 x 25 CM PERMEABLE. COD 1012 . CAJA x 100  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42311511
Vendas de gasa4CajaGASA PARAFINADA SOBRE 10 CM ANCHO x 10 CM LARGO  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42142615
Accesorios para jeringas125CajaTAPA OBSTURACION AMARILLA C/GOMA PUNCION LIBRE LATEX LUER LOCK GCH040201. CAJA x 100.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
42201708
Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco12BidónGEL CONDUCTOR ULTRASONIDO P/ ECOGRAFIA BIDON 5 KG C/ DISPENSADOR  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
42231701
Tubos nasogástricos40UnidadSONDA NASOGASTRICA LEVIN DES. 8 FR 120 CM LARGO 4-5 ORIFICIOS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 598.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.696
TOTAL OC $ 712.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.