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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-414-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS GENERALES MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-2-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
180925,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios | 6 | Unidad | CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BALON BAJA PRESION 9.0 MM | CANULA TRAQUEOSTOMIA C/BALON BAJA PRESION 9.0 MM |
$ 4.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.740
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$ 25.740
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| Bolsas de puerto único o recipientes de infusión i | 70 | Caja | EQUIPO ADMINISTRACION SOLUCION ADULTO | EQUIPO ADMINISTRACION SOLUCION ADULTO |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 805.000
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$ 805.000
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| Jeringas médicas con aguja | 40 | Caja | JERINGA 3 CC CON AGUJA 21 x 1.5" | JERINGA 3 CC CON AGUJA 21 x 1.5" |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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| Bolsas de puerto único o recipientes de infusión i | 100 | Unidad | EQUIPO INFUSION SOLUCION C/BURETA GRADUADA PARA NIÑO | EQUIPO INFUSION SOLUCION C/BURETA GRADUADA PARA NIÑO |
$ 495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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Total Neto
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$ 952.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.926
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$ 1.133.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.