Orden de Compra. Nº5069-446-SE18 "FARMACIA HOSPITALARIA FEBRERO/ PAPEL UNIDOSIS (1412)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-446-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2018
Nombre de la Orden de Compra FARMACIA HOSPITALARIA FEBRERO/ PAPEL UNIDOSIS (1412)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-51-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 635740
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE AEREO CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115808
Accesorios o suministros de analizadores químicos2CajaPAPEL AMBAR (CELOFAN) ROLLO COD. 550822. CAJA x 6  $ 478.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.000 $ 956.000
41115808
Accesorios o suministros de analizadores químicos5CajaPAPEL TERMICO BLANCO (POLIFOIL ALUMINIO) COD. 550821. CAJA x 6  $ 478.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.000 $ 2.390.000
Total Neto $ 3.346.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.740
TOTAL OC $ 3.981.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.