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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-577-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS GENERALES MARZO/EQUIPO CURACION DES (O.I N°2527) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-61-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FLETE | FLETE AEREO CARGO HOSPITAL.
FONO CONTACTO 61 2 293561 |
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Proveedor |
MEGAMARKET |
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Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
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R.U.T. |
76.012.551-2 |
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Sucursal |
MEGAMARKET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294211
| Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandeja | 20 | Unidad | EQUIPO CURACION DESECHABLE CONTENIDO 1 BANDEJA, 1 PINZA ANATOMICA METALICA DE 15 CM, 1 PINZA QUIRURGICA DIENTE RATON METALICA DE 15 CM, 1 TIJERA QUIRURGICA METALICA DE 15 CM Y UN CAMPO 40 x 40 TELA DESECHABLE.
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$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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Total Neto
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$ 16.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.040
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$ 19.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.