Orden de Compra. Nº5069-648-SE14 "INSUMOS GENERALES ABRIL (2523)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-648-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ABRIL (2523)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 142348
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201708
Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco6BidónGEL CONDUCTOR ULTRASONIDO PARA ECOGRAFIA BIDON 5 KGS. CON DISPENSADOR   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
42311511
Vendas de gasa4CajaGASA PARAFINADA SOBRE 10 CMS. ANCHO x 10 CMS. LARGO x 50 UDS.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42311506
Vendas o apósitos compresores2CajaAPOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO ESTERIL 10 x 25 CMS. PERMEABLE COD. 1012 x 100 UDS.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42142615
Accesorios para jeringas40CajaTAPA OBTURACION AMARILLA CON GOMA PUNCION LIBRE LATEX LUER LOCK GCH040201 x 100 UDS.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31201515
Cintas de papel100CajaTELA ADHESIVA MICROPOROSA CON ADHESIVO HIPOALERGENICO DE ACRILATO COLOR BLANCO EN CARRETE CON DISPENSADOR 2.5 C M ANCHO X 9.1 M LARGO STX002   $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
Total Neto $ 749.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.348
TOTAL OC $ 891.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.