Orden de Compra. Nº5069-724-SE15 "ESTERILIZACION ABRIL/TORULA (O.I N°2878)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-724-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION ABRIL/TORULA (O.I N°2878)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-28-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 177650
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE TERRESTRE EXPRESO CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores150BolsaTORULA DE ALGODON 3.5gr. BOLSA x 100 UDS  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
42311506
Vendas o apósitos compresores500CajaGASA ESTERIL 7.5x7.5cm 4 PLIEGUES 2 x SOBRE. CAJA x 50 SOBRES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
42311506
Vendas o apósitos compresores300PaqueteTORULA DE ALGODON 1 gr. PAQUETE x100  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
42311506
Vendas o apósitos compresores5000SobreGASA ESTERIL 5x5cm 8 PLIEGUES BANDEJA 50 SOBRES x 2 UDS C/U.   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 935.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.650
TOTAL OC $ 1.112.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.