Orden de Compra. Nº5069-849-SE08 "INSUMOS GENERALES JUNIO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-849-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES JUNIO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES JUNIO. SOLICITUD N°271 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N°3363.
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 68483,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social B BRAUN MEDICAL S A
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221611
COD. 4238010 TAPON IN40CajaCOD. 4238010 TAPON INTAPA OBTURACION C/GOMA PUNCION (AMARILLA) x 100 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
42272006
COD. 5210100 INTRADYN F72UnidadCOD. 5210100 INTRADYN F7INTRODUCTOR 7 FR SONDA MARACAPASO CON FUNDA PROTECTORA $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
42221503
COD. 4167309 CERTOFIX DUO SB 720 X 70Cm.3UnidadCOD. 4167309 CERTOFIX DUO SB 720 X 70Cm.CATETER VENOSO CENTRAL DUO SB 720 GUIA 70 CMS. $ 10.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.190 $ 32.190
42231504
COD. 8884706238 CONTENEDOR 600ml.10UnidadCOD. 8884706238 CONTENEDOR 600ml.CONTENEDOR KANGAROO EASY CAPACIDAD 600 ML. $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
42291620
COD. 4507908 SPINOCAN GG 22X31/215UnidadCOD. 4507908 SPINOCAN GG 22X31/2TROCAR PUNCION ESPINAL G 22 X 3 1/2" $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050
42231503
COD. 9015 BAJADA KANGAROO10UnidadCOD. 9015 BAJADA KANGAROOBAJADA ENTERAL PARA KANGAROO $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300
42231503
COD. 701834 INTRAFIX AIR AMBAR50UnidadCOD. 701834 INTRAFIX AIR AMBARBAJADA MACROGOTEO RADIO OPACA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42181608
COD. 4276620 MEDIFIX EQUIPO PVC10UnidadCOD. 4276620 MEDIFIX EQUIPO PVCEQUIPO P/MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL C/ESCALA C/CATETER $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
Total Neto $ 360.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.484
TOTAL OC $ 428.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.