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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-862-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS GENERALES ABRIL /PARCHE MARCAPASO//2715 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-51-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Insumos Médicos |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Los Flamencos 01364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
16644 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FLETE | FLETE CARGO DEL PROVEEDOR TERRESTRE |
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Proveedor |
PVequip: Insumos PV EQUIP |
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Razón Social |
PV EQUIP SA
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R.U.T. |
79.895.670-1 |
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Sucursal |
PVequip: Insumos PV EQUIP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42181708
| Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) | 2 | Unidad | PARCHE MARCAPASO EXTERNO ZOLL (ORIGINAL) 8900-4003 | |
$ 43.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.600
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$ 87.600
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Total Neto
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$ 87.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.644
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$ 104.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.