Orden de Compra. Nº5069-887-SE12 "PEDIDO DE INSUMOS GENERALES ABRIL 2012"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-887-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2012
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE INSUMOS GENERALES ABRIL 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 116420,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2CajaCATGUT SIMPLE Nº 3/0 C/A 26 MM COD 8053425 CJ X 24  $ 12.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1CajaTRANDUCTOR DES.(COMBITRNS) CJ X 20  $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2CajaSPINOCAN G 22 X 31/2 CJ X 25  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42312201
Sutura1CajaSUTURA SINTETICA ABS. SAFIL VIOLETA 6/0 2VLMB X 45 CM (1570 G) CJ X 12  $ 58.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
41114202
Varillas de sonda5UnidadSONDA MARCAPASO TRANSITORIA 0.5 FR (ELEDYN EB10  $ 56.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.500 $ 282.500
Total Neto $ 612.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.421
TOTAL OC $ 729.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.