Orden de Compra. Nº5069-896-SE08 "PENSIONADO/DR. BERGER/ELIZABETH REGLER SOTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-896-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2008
Nombre de la Orden de Compra PENSIONADO/DR. BERGER/ELIZABETH REGLER SOTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. PENSIONADO. DR. BERGER. SOLICITUD Nº 284 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 3443. PACIENTE: ELIZABETH REGLER SOTO
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.