Orden de Compra. Nº5069-913-SE16 "INSUMOS GENERALES ABRIL/RONDA ACRUX (O.INº3318)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-913-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ABRIL/RONDA ACRUX (O.INº3318)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-52-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10279
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETE

 “FLETE AEREO NORMAL CARGO HOSPITAL”

 (FAVOR COORDINAR ENVÍO AL FONO 96539010 - 2293466)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general4CajaAPOSITO TRANSPARENTE C/ ADHESIVO ESTERIL 10 x 12 CM PERMEABLE. CAJA x 50  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
42231701
Tubos nasogástricos50UnidadSONDA NASOGASTRICA LEVIN DES. 18FR 120 CM LARGO 4-5 ORIFICIOS  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
42231701
Tubos nasogástricos50UnidadSONDA NASOGASTRICA LEVIN DES. 14FR 120 CM LARGO 4-5 ORIFICIOS  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
Total Neto $ 54.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.279
TOTAL OC $ 64.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.