Orden de Compra. Nº5069-942-SE13 "PEDIDO INSUMOS PABELLON ABRIL 2013."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-942-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS PABELLON ABRIL 2013.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 121296
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS
Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
R.U.T. 92.823.000-7
Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia3UnidadCISTOFIX 10F X 65 CMCISTOFIX 10F X 65 CM $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
42295512
Derivaciones quirúrgicas implantes o amplificadore3UnidadSHUNT DE CAROTIDA (2 UD 850-5070 Y 1 UD 850-5071 )SHUNT DE CAROTIDA (2 UD 850-5070 Y 1 UD 850-5071 ) $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
Total Neto $ 638.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.296
TOTAL OC $ 759.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.