Orden de Compra. Nº5069-970-SE08 "PIE DIABETICO JUNIO GES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-970-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2008
Nombre de la Orden de Compra PIE DIABETICO JUNIO GES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. PIE DIABETICO JUNIO. SOLICITUD Nª 312. O/C INTERNA 3634.
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 5842,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social B BRAUN MEDICAL S A
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311515
COD. 1419N ASKINA GEL 15 gr.15UnidadCOD. 1419N ASKINA GEL 15 gr.GEL HIDROCOLOIDE 15 GRS. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
Total Neto $ 30.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.842
TOTAL OC $ 36.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.