Orden de Compra. Nº5070-152-SE08 "FLUORESCEINA 10%/Cirugía Cataratas O/C Int 690"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5070-152-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra FLUORESCEINA 10%/Cirugía Cataratas O/C Int 690
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pedido Insumos de Cirugias de Cataratas Diciembre 2007. ID.5070-154-CO07. O/C interna 690.
Proveniente de Licitación 5070-21-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 3895
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FARMACIA RECCIUS S A
R.U.T. 94.593.000-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212303
Fluoresceína sódica1CajaFluoresceína sódicaSe solicita Fluoresceina 1 CJ. (Pqte. 100 Sobres) $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
Total Neto $ 20.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.895
TOTAL OC $ 24.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.