|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5070-2414-CA07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA FACT.N°130952 (6520) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Regulariza fact. N°130952, según valores de orden de compra 2340 del 2006, por pérdida en Oficina de Contabilidad. Se genéra orden para pago al proveedor. "SÓLO REGULARIZA, NO ES UN NUEVO PEDIDO, NO ENVIAR". O/C interna 6520. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16986 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Arama Laboratorios y Cia. Ltda
|
|
R.U.T. |
79.692.060-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51171610
| Sen o senosidos | 100 | Caja | Sen o senosidos | Se solicita Polvo exudado de Aloe Ferox mill cj x 60 |
$ 894,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.400
|
$ 89.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 89.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.986
|
|
$ 106.386
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.