|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5070-2834-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO FARMACIA SEPTIEMBRE 2014 MED CONTROL(6332) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5070-60-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
752400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
2 Janssen-Cilag Chile |
|
Razón Social |
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
|
|
R.U.T. |
93.745.000-1 |
|
Sucursal |
2 Janssen-Cilag Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51142219
| Fentanilo | 40 | Caja | FENTANILO 25 MCG/HORA PARCHE CAJA X 5 | |
$ 33.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.320.000
|
$ 1.320.000
|
51142219
| Fentanilo | 40 | Caja | FENTANILO 50 MCG/HORA PARCHE CAJA X 5 | |
$ 66.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.640.000
|
$ 2.640.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.960.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 752.400
|
|
$ 4.712.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.