|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5070-3798-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NUTR PARENT NOVIEMBRE / OLIGOELEMENTOS Y OTRO (8312) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5070-36-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
27740 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
B.BRAUN MEDICAL SpA |
|
Razón Social |
B BRAUN MEDICAL SPA
|
|
R.U.T. |
96.756.540-7 |
|
Sucursal |
B.BRAUN MEDICAL SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192604
| Sistemas de administración de fármacos o accesorio | 1 | Caja | BAJADA MACROGOTEO COLOR AMBAR CON BOLSA FOTOPROTECTORA. CJ X 100. | |
$ 130.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
51191902
| Suplementos de aminoácidos | 4 | Caja | OLIGOELEMENTOS (8 ELEMENTOS) 10 CC. CJ X 5. | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 146.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.740
|
|
$ 173.740
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.