Orden de Compra. Nº5070-75-SE11 "PARTICULARES / IMIPENEM (146)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5070-75-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2011
Nombre de la Orden de Compra PARTICULARES / IMIPENEM (146)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5070-35-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 242250
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP
Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP
R.U.T. 59.043.540-6
Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Meropenem150Frasco AmpollaIMIPENEM FA 500 MG  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000
Total Neto $ 1.275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.250
TOTAL OC $ 1.517.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.