Orden de Compra. Nº5072-11089-SE08 "ARTICULOS ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5072-11089-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique - CGECOYHAQ
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T. 61.971.600-0
Dirección de Unidad de Compra Plaza Nº 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T. 61.971.600-0
Dirección de Facturación Plaza Nº 235
Comuna Aysén
Impuesto 7979,62
Dirección de Envío de la Factura Plaza Nº 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MIRO
Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS
R.U.T. 4.282.730-4
Sucursal LIBRERIA MIRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111616
Papeles para revestimiento25PliegoPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875
44122016
Sujetadocumentos20UnidadCARPETAS TRANP. KINARYCARPETAS TRANP. KINARY $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121804
Borradores8UnidadGOMA FACTIS S-24 ARTELGOMA FACTIS S-24 ARTEL $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136
44121612
Cuchillos Cartoneros8UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDECUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144 $ 2.144
44121716
Rotuladores8UnidadPLUMON PIZARRA PILOT AZULPLUMON PIZARRA PILOT AZUL $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.608 $ 8.608
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
31201517
Cinta para empaquetar9Unidad no definidaSCOTCH 18*30 3MSCOTCH 18*30 3M $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484 $ 2.484
44122016
Sujetadocumentos6CajaACOCLIP TORRE MET.DORADOACOCLIP TORRE MET.DORADO $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.026 $ 10.026
14111610
Cartulina15PliegoCARTULINA ARTEL BLANCACARTULINA ARTEL BLANCA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875
Total Neto $ 41.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.