Orden de Compra. Nº5072-24-R108 "MAT. ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5072-24-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT. ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquisicion de materiales de oficina para las comisiones administrativas de la CG Ejercito "Coyhaique" ITEM 2204001
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique - CGECOYHAQ
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T. 61.971.600-0
Dirección de Unidad de Compra Plaza Nº 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T. 61.971.600-0
Dirección de Facturación Plaza Nº 235
Comuna -1
Impuesto 14390,2884
Dirección de Envío de la Factura Plaza Nº 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujetadocumentos2CajaSujetadocumentosacoclip $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44121705
Portaminas3UnidadPortaminasportaminas $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadBarras de pegamento libres de ácidopegamento en barra $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
44121705
Portaminas2UnidadPortaminasrepuesto portamina $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
44122103
Corchetes2UnidadCorchetescorchete 26/6x5000 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44121802
Líquido corrector3UnidadLíquido correctorlapiz correptor $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNotas de papel autoadhesivotaco adhesivo 76x76 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44122010
Divisores20UnidadDivisoresseparadores de oficio $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
44121704
Lápiz pasta7UnidadLápiz pastalapiz pilot azul $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
44121704
Lápiz pasta7UnidadLápiz pastalapiz pilot rojo $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
44121506
Sobres estándar70UnidadSobres estándarsobre oficio $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.705
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCinta para empaquetarhuincha embalaje $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarsobre americano $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarsobre carta $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.731
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCarpetas para archivoscarpeta plastica rhein fast $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
44122016
Sujetadocumentos1PaqueteSujetadocumentosfundas plasticas x 100 oficio $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraresma papel oficio $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.563
Total Neto $ 75.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.390
TOTAL OC $ 90.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.