Orden de Compra. Nº
5072-4-SE07
"
COMPRA DE UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5072-4-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PLAZA. ITEM:22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Proveniente de Licitación
3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique - CGECOYHAQ
Razón Social
Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T.
61.971.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Nº 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T.
61.971.600-0
Dirección de Facturación
Plaza Nº 235
Comuna
-1
Impuesto
36778,3
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Nº 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas bonobril
15
Unidad
Esponjas bonobril
ESPONJA LAVALOSAS
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs
20
Unidad
Papel higiénico confort x 50 mtrs
PAPEL HIGIÉNICO
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
47131501
Paños sacudir amarillos
24
Unidad
Paños sacudir amarillos
PAÑO SACUDIR AMARILLO
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
14111703
Toallas absorvente nova
26
Unidad
Toallas absorvente nova
TOALLA NOVA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.436
$ 7.436
47131803
Pastillas wc desodorantes
38
Unidad
Pastillas wc desodorantes
PASTILLAS WC
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.172
$ 11.172
47131803
cloro clorox litro
21
Unidad
cloro clorox litro
CLORO
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.114
$ 9.114
47121701
Bolsas de basura 50*55 papelero
30
Unidad
Bolsas de basura 50*55 papelero
BOLSA BASURA CHICA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
47131704
Jabón liquido con dispensador
24
Unidad
Jabón liquido con dispensador
JABÓN LÍQUIDO
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.544
$ 17.544
47131602
Traperos simples virutex
30
Unidad
Traperos simples virutex
TRAPERO PISO
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.140
$ 22.140
47131806
Lustra muebles
20
Unidad
Lustra muebles
LUSTRA MUEBLES
$ 742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.840
$ 14.840
47131810
Lavalosas quix
7
Unidad
Lavalosas quix
LAVAPLATOS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
47131805
Limpiadores vim liquido
12
Unidad
Limpiadores vim liquido
VIM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
47131824
Limpia vidrios con gatillo
12
Unidad
Limpia vidrios con gatillo
LIMPIA VIDRIOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
47121701
Bolsas de basura 80*110
23
Unidad
Bolsas de basura 80*110
BOLSA BASURA GRANDE
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.781
$ 21.781
47131615
Escobillones
11
Unidad
Escobillones
ESCOBILLON
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.450
$ 10.450
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo
20
Unidad
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo
CERA LÍQUIDA INCOLORA
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
Total Neto
$ 193.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.778
TOTAL OC
$ 230.348
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.