Orden de Compra. Nº5072-4-SE07 "COMPRA DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5072-4-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PLAZA. ITEM:22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique - CGECOYHAQ
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T. 61.971.600-0
Dirección de Unidad de Compra Plaza Nº 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique
R.U.T. 61.971.600-0
Dirección de Facturación Plaza Nº 235
Comuna -1
Impuesto 36778,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza Nº 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas bonobril15UnidadEsponjas bonobrilESPONJA LAVALOSAS $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs20UnidadPapel higiénico confort x 50 mtrsPAPEL HIGIÉNICO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131501
Paños sacudir amarillos24UnidadPaños sacudir amarillosPAÑO SACUDIR AMARILLO $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
14111703
Toallas absorvente nova26UnidadToallas absorvente novaTOALLA NOVA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.436 $ 7.436
47131803
Pastillas wc desodorantes38UnidadPastillas wc desodorantesPASTILLAS WC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172
47131803
cloro clorox litro21Unidadcloro clorox litroCLORO $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.114 $ 9.114
47121701
Bolsas de basura 50*55 papelero30UnidadBolsas de basura 50*55 papeleroBOLSA BASURA CHICA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131704
Jabón liquido con dispensador24UnidadJabón liquido con dispensadorJABÓN LÍQUIDO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.544
47131602
Traperos simples virutex30UnidadTraperos simples virutexTRAPERO PISO $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
47131806
Lustra muebles20UnidadLustra mueblesLUSTRA MUEBLES $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840
47131810
Lavalosas quix7UnidadLavalosas quixLAVAPLATOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
47131805
Limpiadores vim liquido12UnidadLimpiadores vim liquidoVIM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
47131824
Limpia vidrios con gatillo12UnidadLimpia vidrios con gatilloLIMPIA VIDRIOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
47121701
Bolsas de basura 80*11023UnidadBolsas de basura 80*110BOLSA BASURA GRANDE $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.781 $ 21.781
47131615
Escobillones11UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo20UnidadCera liquida incolora litro brillo facil bravoCERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
Total Neto $ 193.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.778
TOTAL OC $ 230.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.