Orden de Compra. Nº5074-19-SE15 "CONVENIO 5074-53-LE13 - trabajos en periodo Noviembre- Diciembre 2014. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-19-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2015
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 5074-53-LE13 - trabajos en periodo Noviembre- Diciembre 2014.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5074-53-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
Comuna Punta Arenas
Impuesto 228247,95
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOLAT
Razón Social BASILIO PEDRO MAGAS MARTINIC
R.U.T. 7.262.439-4
Sucursal MOLAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181001
Servicios de tornería1UnidadCONFECCIÓN DE PIEZA UTI S-12, EQUIPOS MÉDICOS (ITEM 26)  $ 77.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.350 $ 77.350
73181001
Servicios de tornería1UnidadCONFECCIÓN ENGRANAJE, MARIPOSA PARA REGULADOR (MANTENIMIENTO) (ITEM 11)  $ 28.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
73181001
Servicios de tornería25UnidadCONFECCIÓN DE ADAPTADORES (MANTENIMIENTO) (ITEM 13)  $ 10.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.875 $ 252.875
73181001
Servicios de tornería1UnidadCONFECCIÓN PIEZA ESPECIALES 1ER GRADO (ENGRANAJES DE BRONCE DE TEST DE ESFUERZO)(ITEM 19)  $ 214.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
73181001
Servicios de tornería2UnidadREPARACIÓN DE CAMILLAS MÓVILES, CIERRE DE SEGURIDAD (MOVILIZACIÓN) (ITEM 5)  $ 77.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.700 $ 154.700
73181001
Servicios de tornería2UnidadREPARACIÓN DE MANÓMETROS (MANTENIMIENTO) (ITEM 10)  $ 42.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
73181001
Servicios de tornería4UnidadCONFECCIÓN HILO FLUJOMETROS (MANTENIMIENTO) (ITEM 2)  $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
73181001
Servicios de tornería1UnidadSOLDADURAS MENORES (CANASTILLOS, BALANZAS) (ITEM 33)  $ 83.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300
73181001
Servicios de tornería4UnidadREPARACIÓN DE PIEZAS QUIRÚRGICAS, INSTRUMENTAL (ITEM 4)  $ 26.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.720 $ 104.720
73181001
Servicios de tornería2UnidadREPARACIÓN PRENSA MESA QUIRÚRGICA (ITEM 56)  $ 57.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240
Total Neto $ 1.201.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.248
TOTAL OC $ 1.429.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.