|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5074-409-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONFECCION CENTRAL TELEFONICA Y OFICINA DAMAS DE ROJO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5074-38-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
779000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Contratista |
|
Razón Social |
CRISTIAN JAVIER GOMEZ CARDENAS
|
|
R.U.T. |
13.527.437-2 |
|
Sucursal |
Contratista |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Unidad | CONFECCIÓN CENTRAL TELEFÓNICA Y OFICINA DAMAS DE ROJO. | CONFECCIÓN CENTRAL TELEFÓNICA Y OFICINA DAMAS DE ROJO. |
$ 4.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.100.000
|
$ 4.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 779.000
|
|
$ 4.879.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.