Orden de Compra. Nº5074-477-OC07 "REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-477-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN INFORME TECNICO N°225, REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE EQUIPOS MEDICOS, ID 5074-282-CO07.(RAYOS)
Proveniente de Licitación 5074-282-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna -1
Impuesto 27930
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juan Carlos Pérez Rojas
R.U.T. 6.995.824-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1UnidadAires acondicionadosReparación de equipo aire acondicionado marca YORK $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
Total Neto $ 147.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.930
TOTAL OC $ 174.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.