|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5074-841-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MTTO EQUIPOS RADIOTERAPIA NOVIEMBRE 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5074-97-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
1436565,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
E&G Medical Systems |
|
Razón Social |
E&G MEDICAL SYSTEMS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.089.058-8 |
|
Sucursal |
E&G Medical Systems |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42202702
| Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO NOVIEMBRE DE 2016 DE LOS EQUIPOS DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL | MANTENIMIENTO NOVIEMBRE DE 2016 DE LOS EQUIPOS DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL |
$ 7.560.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.560.870
|
$ 7.560.870
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.560.870
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.436.565
|
|
$ 8.997.435
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.