Orden de Compra. Nº5074-855-SE09 "Trabajos de tornería mes de agosto-septiembre 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-855-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Trabajos de tornería mes de agosto-septiembre 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5074-101-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna *
Impuesto 87590
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOLAT
Razón Social BASILIO PEDRO MAGAS MARTINIC
R.U.T. 7.262.439-4
Sucursal MOLAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181001
Servicios de tornería1UnidadREPARACIÓN REGULADORREPARACIÓN REGULADOR $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
73181001
Servicios de tornería1UnidadCAMBIO DE RETENES MAYORESCAMBIO DE RETENES MAYORES $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
73181001
Servicios de tornería2UnidadCONFECCIÓN AGUJA FLUJÓMETROCONFECCIÓN AGUJA FLUJÓMETRO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
73181001
Servicios de tornería2UnidadCONFECCIÓN ENGRANAJE PLÁSTICOCONFECCIÓN ENGRANAJE PLÁSTICO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
73181001
Servicios de tornería1UnidadCONFECCIÓN PERNO INOXIDABLECONFECCIÓN PERNO INOXIDABLE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
73181001
Servicios de tornería1UnidadCONFECCIÓN RESORTECONFECCIÓN RESORTE $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
73181001
Servicios de tornería5UnidadCONFECCIÓN HILO CAÑERÍACONFECCIÓN HILO CAÑERÍA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 461.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.590
TOTAL OC $ 548.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.