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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5074-92-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos de Tornería mes de Enero - Febrero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5074-101-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
73435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOLAT |
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Razón Social |
BASILIO PEDRO MAGAS MARTINIC
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R.U.T. |
7.262.439-4 |
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Sucursal |
MOLAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Unidad no definida | Trabajos de Tornería mes de Enero - Febrero, según detalle Informe Técnico N°50. | Trabajos de Tornería mes de Enero - Febrero, según detalle Informe Técnico N°50. |
$ 386.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 386.500
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$ 386.500
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Total Neto
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$ 386.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.435
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$ 459.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.