|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
507428-45-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-198-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
507428-198-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Chiloé |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Chiloé
|
|
R.U.T. |
61.979.210-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Chiloé
|
|
R.U.T. |
61.979.210-6 |
|
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
173280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JACQUELINE VIGOUROUX STECK |
|
Razón Social |
JACQUELINE CECILIA VIGOUROUX STECK
|
|
R.U.T. |
9.233.732-4 |
|
Sucursal |
JACQUELINE VIGOUROUX STECK |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111907
| Diario mural y accesorios | 6 | Unidad | Diario Mural (ver Bases Técnicas y Términos de Referencia) | diario mural 120 x 180 en vitrina con cenefa con grafica digital |
$ 152.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 912.000
|
$ 912.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 912.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 173.280
|
|
$ 1.085.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.