|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
507428-548-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-201-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
507428-201-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Chiloé |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Chiloé
|
|
R.U.T. |
61.979.210-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Chiloé
|
|
R.U.T. |
61.979.210-6 |
|
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Loreto Sarrat |
|
Razón Social |
GLORIA LORETO SARRAT DIAZ
|
|
R.U.T. |
14.378.694-3 |
|
Sucursal |
Loreto Sarrat |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 40 | Unidad | SERVICIO DE CAFETERIA TIPO 3; SEGUN REQUERIMIENTO Nº266 | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.000
|
|
$ 119.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.