Orden de Compra. Nº5076-1122-SE11 "SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSO GES (26/08/2011)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5076-1122-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSO GES (26/08/2011)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5076-13-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
Comuna *
Impuesto 4588,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sabor Selecto
Razón Social CRISTIAN OSVALDO EMPARAN APABLAZA
R.U.T. 10.947.789-3
Sucursal Sabor Selecto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería25UnidadSERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSO :GES, REALIZADO POR 25 PERSONAS EL DÍA 26 DE AGOSTO DURANTE JORNADA COMPLETA EN SALA Nº2 HOSPITAL CLINICO.SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSO :GES, REALIZADO POR 25 PERSONAS EL DÍA 26 DE AGOSTO DURANTE JORNADA COMPLETA EN SALA Nº2 HOSPITAL CLINICO. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
Total Neto $ 24.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.588
TOTAL OC $ 28.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.